本帖最后由 GoldenBull 于 21-10-2015 01:11 PM 编辑
在每年的个人所得税申报中,作为澳洲纳税公民,我们要向税务局申报财政年内的收入取得外,还可以申报与其工作性质相关的费用支出。这部分支出可以直接与收入相抵之后,再乘上相应的税率计算出应税额。近日,一些前来我们Golden Bull 会计事务所报税的客户们就向我们咨询了“关于申报抵税的项目都有哪些?”的问题。为此,我们对一些比较常见的项目进行了总结,希望能对大家的退税有所帮助。
工作服和制服 -某些特定工作环境下,有规定员工必须购买和穿戴统一着装,其费用可根据实际发生额申报。不仅是衣裤,满足要求的鞋帽,头盔,手套,太阳镜,皮带或围裙都有可能包括在内,具体可向您的报税会计师询问,花费的凭证必须保留。 -工作服或制服的清洗费也可申报,在没有票据保留的情况下,可申报不超过$150。
其他工作相关的花费 -加入与职业相关的协会,公会或联盟的会员费。 -购买工作相关的工具的费用,$300以下可一次性申报,否则需按照折旧公式计算申报。票据需保留。 -保护性设备,如:护目镜,口罩,面具,防晒霜等。 -健身费用适用于特定的职业,如:教练。 -用于贷款购买工具,电脑或设备等的利息。 -家庭办公的费用。如果您在家里专门布置了一个办公区域在家办公,那么这所产生的费用包括冷暖气水电费,网费,家具折旧是可以申报的。但是这种申报一定要在合理范围内,对此,澳洲税局给出一个标准,即每小时$0.34。当然,这不包含电脑,打印机等设备的折旧在内。虽然不需要票据凭证,但是必须要做好一个月以上的使用家庭办公时长的记录。若工作时间大部分或全部在家,那么,房贷利息,市政管理费,房屋保险或是房租也有可能进行申报。 -电话费,需估算出一个工作用途与个人用途的百分比,只有工作相关部分可以申报。 -参加会议或研讨所发生的费用。 -礼品或捐赠费,需要注意的是,所捐赠的机构是被认可的机构。 -会计服务费。
差旅费 因工作需要而到外地出差所发生的食宿交通费用。具体可申报数额需向您的报税会计师咨询。
汽车花费 按照因工作用车估算的百分比可申报一系列汽车使用所发生的费用,包括购买汽车,保险费,养路费,维修费,保养费,折旧费和车油费等。可申报金额的计算,税局给出四种计算方法:一,按公里数,一年可最多申报5000公里,每公里按照不同汽车型号的油耗花费来计算;二,每年可申报汽车购买价格的12%;三,根据你的Log Book记录来计算,也就是总实际花销的工作用途部分;四,按年汽车实际花销的1/3来计算。四种方法可任选一种,至于哪种方式能带来最大的税务利益可询问您的报税会计师。
课程培训费 因工作需要的自我提升而参加培训课程,无论是全职或是业余课程的,另外,因学习需要而发生的相关费用,如买书,文具,学生会会费,电脑,学习软件,网费,食宿等都可以申报。
根据职业工作环境大体可将个人报税分为三个群体。以下所涉及的所有的花费必须是与其工作相关,不包括任何个人花销。
1. 室内工作者或办公室文员 购买工作服及其清洗的费用;文具,公文包等;差旅费;课程培训费;捐赠费;会计报税费用。
2. 户外工作者或工作地点不固定 购买工作服或制服(包括鞋帽,太阳镜,手套等)及其清洗的费用;工作用车所发生的费用(包括租车费,汽车折旧,维修,保养和车油费。注意,如果汽车同时使用于生活用途,应估算出一个用于工作用途的合理的百分比进行申报);电话手机费用(用于工作部分);差旅费;课程培训费;捐赠费;会计报税费用。
3. 自营小生意或自雇人员 工作用车所发生的费用(包括租车费,汽车折旧,维修,保养和车油费);家庭办公的费用,文具,公文包等;差旅费;捐赠费;会计报税费用。
以上建议仅供一般情况作为参考,个人情况需具体分析,您可以向您的报税会计师咨询或通过联系方式联系到我们Golden Bull会计事务所。
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